一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NB190938XB****点击查看10401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7949 学生用笔记本 | 得力/deli7949 | 本 | 108.00 | 5 | 540 |
2 | 得力 HM902-60 马克笔 | 得力/deliHM902-60 | 盒 | 36.00 | 30 | 1080 |
3 | HERO/英雄 007钢笔 | 英雄/HERO007a | 支 | 108.00 | 5 | 540 |
4 | 听雨轩G-5990中性笔 | 听雨轩G-5990 | 盒 | 72.00 | 20 | 1440 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 邓春青
联系电话: 193****点击查看7267
传真:
地址: ****点击查看市**区**一场文化东路1号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
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