湘潭****商店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8254
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 白雪 pvr-155 中性笔 | 2 | 50.0 | 白雪\pvr-155 | 验收通过 | |
2 | 得力 DP021 档案盒 | 1 | 180.0 | 得力/deli\DP021 | 验收通过 | |
3 | 得力 TP604 票夹/长尾夹 | 1 | 12.0 | 得力/deli\TP604 | 验收通过 | |
4 | 康师傅 550ml 矿泉水/纯净水 | 4 | 160.0 | 康师傅\550ml | 验收通过 | |
5 | 得力 0038-A 别针/回形针/大头针 | 1 | 15.0 | 得力/deli\0038-A | 验收通过 | |
6 | 普通干电池 南孚7号电池 | 1 | 4.5 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
7 | 得力 7351 打印/复印纸 | 1 | 160.0 | 得力/deli\7351 | 验收通过 | |
8 | ** 茶叶 茶叶 | 3 | 660.0 | **\茶叶 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |