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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8251
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 8308 文件袋、资料袋 | 100 | 100.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
2 | 天章 封面纸 | 1 | 35.0 | 天章/TANGO\A4120G | 验收通过 | |
3 | 晨光中性笔GP1151(12支/盒)0.5mm | 288 | 576.0 | 晨光/M G\GP1151 | 验收通过 | |
4 | 领象 蚊香盘 | 20 | 40.0 | 领象\大号 | 验收通过 | |
5 | 枪手 杀虫气雾剂 | 30 | 720.0 | 枪手/GUNNER\600 | 验收通过 | |
6 | 替芯/铅芯 晨光(M G)文具 MG6139黑色0.5mm中性笔芯 葫芦头签字笔替芯 香型水笔芯【40支/盒】 | 48 | 768.0 | 晨光/M G\MG6139 | 验收通过 | |
7 | 蚊香 | 30 | 450.0 | 超威\40X3艾草 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |