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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9251
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年6月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 茶花扫把套装 簸箕 | 4 | 160.0 | 茶花\茶花扫把套装 | 验收通过 | |
2 | 榄菊牌 1245 蚊香/蚊香液 榄菊檀香 | 8 | 64.0 | 榄菊牌\1245 | 验收通过 | |
3 | 晨光/M G ARC92512 一次性纸杯 加厚型9盎司纸杯 办公商务会议水杯 1包50个装 【单包装】 | 20 | 288.0 | 晨光/M G\ARC92512 | 验收通过 | |
4 | 电源插座 得力/deli 3991插座_2+2_2米_泡壳装(白)(只) | 3 | 95.7 | 得力/deli\3991 | 验收通过 | |
5 | 得力/deli 9102海绵缸(透明)(只) | 2 | 5.6 | 得力/deli\9102 | 验收通过 | |
6 | 得力/deli 2025美工刀(混)(把) | 5 | 8.8 | 得力/deli\2025 | 验收通过 | |
7 | 晨光双面泡棉胶带24mm*5y(单卷)AJD97354 | 10 | 29.6 | 晨光/M G\AJD97354 | 验收通过 | |
8 | 得力6250直尺50cm尺子(只) | 5 | 28.2 | 得力/deli\6250 | 验收通过 | |
9 | 得力 7868 白板 1000x2000mm (单位:块) 白色 | 2 | 940.5 | 得力/deli\7868 | 验收通过 | |
10 | 晨光透气单层网纱A4拉链袋ADMN4287 | 50 | 373.5 | 晨光/M G\ADMN4287 | 验收通过 | |
11 | 得力5683档案盒(蓝)(只) | 15 | 112.8 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
12 | 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 5 | 20.8 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
13 | 得力 0020 图钉 100粒/盒 (单位:盒) | 5 | 8.9 | 得力/deli\0020 | 验收通过 | |
14 | 得力5531抽杆夹(白)(5只/包) | 20 | 138.6 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
15 | 晨光背心式垃圾袋50*70(ALJ99426) | 5 | 48.85 | 晨光/M G\ALJ99426 | 验收通过 | |
16 | 晨光圆形强力粘钩1.5kg(3只装)ARCN8288 | 3 | 19.38 | 晨光/M G\ARCN8288 | 验收通过 | |
17 | 得力9869快干**(红)(只) | 3 | 20.52 | 得力/deli\9869 | 验收通过 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |