一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N413****点击查看****点击查看25201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 A109 中性笔/盒 | 得力/deliA109 | 支 | 10.00 | 25 | 250 |
2 | 得力 8551 长尾夹/盒 | 得力/deli8551 | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
3 | 卡纸红色彩纸 | 得力/deli彩旗 | 包 | 4.00 | 13 | 52 |
4 | 启恒 荣誉证书芯12K 12k优质荣誉证书内芯荣誉证书芯 奖状芯 | 启恒荣誉证书 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
5 | 南韩 35g 胶棒(12支)/盒 | 南韩35g | 盒 | 1.00 | 70 | 70 |
6 | 晨光/M G 证书ASC99311 | 晨光/M GASC99311 | 本 | 60.00 | 15 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 崔光宇
联系电话: 155****点击查看0740
传真:
地址: 长白**路5155号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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