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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1651
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月4日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0037 回形针 | 2 | 10.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
2 | 得力 9561 纸杯(1件20包) 一包装 | 20 | 460.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
3 | 得力 8551 长尾夹 | 5 | 90.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
4 | 得力 5682 档案盒 | 50 | 450.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
5 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
6 | 得力 0012 订书钉 厚层订书针 (1000枚/盒) | 5 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
7 | 六鹤 500ml ****点击查看学校消毒液 | 120 | 420.0 | 六鹤\500ml | 验收通过 | |
8 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 5 | 90.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |