剑河****具店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6241
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年6月25日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 一得阁 1109 笔用墨水 | 2 | 50.0 | 一得阁\1109 | 验收通过 | |
2 | 得力 7103 胶棒 | 4 | 120.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
3 | 得力 6801 白板笔 | 1 | 20.0 | 得力/deli\6801 | 验收通过 | |
4 | 得胜 E261W 小蜜蜂扩音机 | 1 | 420.0 | 得胜/Takstar\E261W | 验收通过 | |
5 | 巧姨 38cm 橡胶手套一次性手套 | 5 | 25.0 | 巧姨\38cm | 验收通过 | |
6 | 西玛 6345文件篮 | 20 | 200.0 | 西玛/simaa\6345 | 验收通过 | |
7 | 得力 83639 卡纸 | 6 | 240.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
8 | 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 | 2 | 56.0 | 晨光/M G\MG-2130 | 验收通过 | |
9 | 晨光 ASC99392 塑封膜 | 5 | 225.0 | 晨光/M G\ASC99392 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |