萍乡****公司
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M022****点击查看****点击查看00201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 P0012S 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 24盒装 办公用品 | 得力/deliP0012S | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
2 | 晨光 MG2130 记号笔/粗笔 | 晨光/M GMG2130 | 支 | 12.00 | 2 | 24 |
3 | 得力 deli 7375 A3 70G 复印纸 白色 | 得力/deli7375 | 件 | 4.00 | 219 | 876 |
4 | 得力30205封箱胶带48mm*100y*50um(6卷/筒) | 得力/deli30205 | 筒 | 1.00 | 43.65 | 43.65 |
5 | 得力7837白板擦110*56*40(混)(只) | 得力/deli7837 | 块 | 80.00 | 7.57 | 605.6 |
6 | 得力 0306 订书机 12# (单位:台) 混色 | 得力/deli0306 | 台 | 10.00 | 21.15 | 211.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 马晖萍
联系电话: ****点击查看998****点击查看
传真:
地址: ****点击查看居委会6街道1街坊
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**区**省**市安****点击查看社区119室
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