托里****用品
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****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:赵发生
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654224
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县铁厂沟镇文化路
采购单位联系人和联系方式:赵发生:181****点击查看0982
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看75699
采购单位预算编码:514002
三、成交信息
成交日期:2025年5月22日
总成交金额(元):11954 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **县铁厂沟镇黎明办公文体用品 | **维吾尔自治区**地****点击查看中心路 | 11954.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 7092 固体胶水 | 得力/deli | 7092 | 100 | 1.8 | 180.0 | |
2 | 得力 68602 白胶水 | 得力/deli | 68602 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 | 得力/deli | 0018 | 100 | 1.8 | 180.0 | |
4 | 齐心 B2717 剪刀 | 齐心/Comix | B2717 | 20 | 7.5 | 150.0 | |
5 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 33427 | 50 | 16.5 | 825.0 | |
6 | 得力 3427 信纸 | 得力/deli | 3427 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
7 | 晨光 AXP96455 橡皮 | 晨光/M G | AXP96455 | 50 | 1.5 | 75.0 | |
8 | 晨光 ADM95105 报告夹 | 晨光/M G | ADM95105 | 70 | 10.0 | 700.0 | |
9 | 晨光 QWP308D9 铅笔 | 晨光/M G | QWP308D9 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
10 | 晨光 ARPM2028A 中性笔 | 晨光/M G | ARPM2028A | 30 | 32.0 | 960.0 | |
11 | 布轩 手工毛线 缝纫DIY材料 | 布轩 | 手工毛线 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
12 | 得力 0012 高强度订书钉 订书钉 | 得力/deli | 0012 高强度订书钉 | 85 | 2.0 | 170.0 | |
13 | 得力 63113A 文件夹 | 得力/deli | 63113A | 100 | 15.0 | 1500.0 | |
14 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3306 | 50 | 30.0 | 1500.0 | |
15 | 装扮用品 无品牌气球 | 无品牌 | 气球 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
16 | 晨光 ADM94517 文件袋 | 晨光/M G | ADM94517 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
17 | 得力 30435 双面胶带 | 得力/deli | 30435 | 434 | 1.0 | 434.0 | |
18 | 英雄 440 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO | 440 | 20 | 17.0 | 340.0 | |
19 | 晨光 94814 档案盒 | 晨光/M G | 94814 | 100 | 8.0 | 800.0 | |
20 | 3C数码>3C数码配件>普通干电池 南孚(NANFU)7号碱性电池4粒聚能环2代 LR03AAA | 南孚/NANFU | 7号4粒(2代) | 50 | 11.0 | 550.0 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: