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****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:玛合巴勒
项目联系电话:176****点击查看3117
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654027
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县阿扎提街四环内土地局旁
采购单位联系人和联系方式:巴合提努尔﹒库尔曼那肯:138****点击查看6881
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看2911Y
采购单位预算编码:121014
三、成交信息
成交日期:2025年9月18日
总成交金额(元):2943 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看伊犁州**县****点击查看小学楼房一层门面 | 2943.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli | 63102 | 30 | 16.0 | 480.0 | |
2 | 得力 30914 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 得力/deli | 30914 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
3 | 英雄 231A 笔用墨水/补充液/墨囊 笔用墨水 | 英雄/HERO | 231A | 100 | 8.0 | 800.0 | |
4 | 得力 云彩皮纹纸 | 得力/deli | 凹凸真皮纹纸 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
5 | 晨光 ACPN0103 粉笔 | 晨光/M G | ACPN0103 | 70 | 15.0 | 1050.0 | |
6 | 公牛 GN-403 电源插座 | 公牛/BULL | GN-403 | 2 | 70.0 | 140.0 | |
7 | 得力 0328 订书机 | 得力/deli | 0328 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
8 | 晨光(M G) 泡沫胶 | 晨光/M G | AJD97391 | 7 | 5.0 | 35.0 | |
9 | 得力通用型0012订书钉 | 得力/deli | 0012﹒ | 1 | 23.0 | 23.0 | |
10 | 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 无汞碱性7号干电池 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: