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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N565****点击查看****点击查看25201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 ADM94816 档案盒 | 晨光/M GADM94816 | 只 | 50.00 | 11 | 550 |
2 | 晨光 ADM94745 档案盒 | 晨光/M GADM94745 | 只 | 50.00 | 13 | 650 |
3 | 得力/deli A135中国航天速干学生按动中性笔0.38mm加强型针管(黑)(支) | 得力/deliA135 | 支 | 24.00 | 3 | 72 |
4 | 得力/deli 3828-10孔装订夹条(黑)300*12.5mm(100支/盒) | 得力/deli3828 | 组 | 9.00 | 50 | 450 |
5 | 齐心(comix)B2672 通用型液体胶水 5支装 | 齐心/ComixB2672 | 支 | 22.00 | 2.8 | 61.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 孙博书
联系电话: 186****点击查看3026
传真:
地址: **北街4号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
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