城步****食店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0183
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 装订耗材 | 12 | 1068.0 | 得力/deli\3853 | 验收通过 | |
2 | 回力 807 雨鞋 | 20 | 480.0 | 回力/Warrior\807 | 验收通过 | |
3 | 妙洁 欢享纸杯 妙洁 MDCB100 纸杯 | 20 | 200.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
4 | 兰诗 YY-100A 垃圾桶 | 2 | 240.0 | 兰诗\YY-100A | 验收通过 | |
5 | 得力 通用手套 | 100 | 2800.0 | 得力/deli\521002 | 验收通过 | |
6 | 星宇 通用手套 | 50 | 1500.0 | 星宇\N518 | 验收通过 | |
7 | 天堂 N211-7AX 雨衣 | 30 | 600.0 | 天堂/PARADISE\N211-7AX | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |