一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: 伊**企度文体办公店
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N458****点击查看****点击查看2521401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 AJD97388 bopp胶带 透明宽胶带 | 晨光/M GAJD97388 | 卷 | 30.00 | 10 | 300 |
2 | 得力 SE152 替芯/铅芯 | 得力/deliSE152 | 盒 | 8.00 | 20 | 160 |
3 | 得力 S25 中性笔 | 得力/deliS25 | 盒 | 80.00 | 24 | 1920 |
4 | 得力 30404 双面胶带 | 得力/deli30404 | 袋 | 50.00 | 3 | 150 |
5 | 得力 33321 小号拉杆夹 | 得力/deli33321 | 包 | 30.00 | 10 | 300 |
6 | 得力 5531 中号拉杆夹 | 得力/deli5531 | 包 | 20.00 | 15 | 300 |
7 | 得力 5901 大号拉杆夹 | 得力/deli5901 | 件 | 10.00 | 20 | 200 |
8 | 英雄 201 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO201 | 瓶 | 60.00 | 5 | 300 |
9 | 得力 8384 得力/deli 8384 10只装背宽40mm牛皮纸档案袋 | 得力/deli8384 | 只 | 500.00 | 1 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 马俊杰
联系电话: 155****点击查看7136
传真:
地址: ****点击查看
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
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