可克****商行
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NMB098****点击查看****点击查看5401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力(deli)EF明尖学生钢笔 A923 黑 | 得力/deliA923 | 支 | 41.00 | 10 | 410 |
2 | 得力 67093 笔袋 | 得力/deli67093 | 个 | 27.00 | 15 | 405 |
3 | 得力 7901 记事本 | 得力/deli7901 | 件 | 67.00 | 5 | 335 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 马利军
联系电话: 186****点击查看8037
传真:
地址: ****点击查看市**西路1669号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
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