衡阳****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5998
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 天硌 TL-CC388A 硒鼓 | 3 | 357.0 | 天硌/TOPPCOLOR\TL-CC388A | 验收通过 | |
2 | 晨光 AGPA1201 中性笔 | 1 | 8.6 | 晨光/M G\AGPA1201 | 验收通过 | |
3 | GN-217 公牛/BULL GN217新国标插座插线板8位电源插座 | 1 | 75.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
4 | 晨光 装订耗材/装订夹条 | 1 | 82.0 | 晨光/M G\装订夹条 | 验收通过 | |
5 | 迪梵娜 装订耗材/胶片 | 4 | 320.0 | 迪梵娜\胶片 | 验收通过 | |
6 | 德翔 DX-341 文件夹 | 3 | 75.0 | 德翔\DX-341 | 验收通过 | |
7 | 武逸轩 旋转拖把/圆头棉线拖 | 10 | 139.0 | 武逸轩\W-T24 | 验收通过 | |
8 | 晨光 APYD2K78 记事本 | 3 | 37.5 | 晨光/M G\APYD2K78 | 验收通过 | |
9 | 得力 33601 双面胶带 | 2 | 16.0 | 得力/deli\33601 | 验收通过 | |
10 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 50 | 50.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
11 | 得力 5501 文件袋 | 80 | 160.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
12 | 五1文 账本 | 6 | 78.0 | 五1文\账本 | 验收通过 | |
13 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 6 | 30.0 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |