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****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:黄登平
项目联系电话:187****点击查看5786
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653222
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县古则路5号
采购单位联系人和联系方式:黄登平:187****点击查看5786
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看02627
采购单位预算编码:055002
三、成交信息
成交日期:2025年9月20日
总成交金额(元):4920 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县其尼****点击查看社区古则路A-7-69号门面 | 4920.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 63113 报告夹 | 得力/deli | 63113 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
2 | 啄木鸟 DVD-R 单片 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | DVD-R 单片 | 8 | 100.0 | 800.0 | |
3 | 得力 5611 档案盒 | 得力/deli | 5611 | 25 | 30.0 | 750.0 | |
4 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli | 9040 | 16 | 20.0 | 320.0 | |
5 | 得力 5109 资料册 | 得力/deli | 5109 | 26 | 25.0 | 650.0 | |
6 | 得力 5953-50 档案袋 | 得力/deli | 5953-50 | 15 | 50.0 | 750.0 | |
7 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
8 | 晨光 HAGP0911 中性笔 | 晨光/M G | HAGP0911 | 25 | 24.0 | 600.0 | |
9 | 得力 7757 包装用纸 彩纸 | 得力/deli | 7757 | 40 | 13.0 | 520.0 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: