张家****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1745
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 ABS92628 订书钉 | 32 | 272.0 | 晨光/M G\ABS92628 | 验收通过 | |
2 | 得力 橡皮筋 | 5 | 55.0 | 得力/deli\3213 | 验收通过 | |
3 | 得力 9863A 印油/印泥/** | 20 | 300.0 | 得力/deli\9863A | 验收通过 | |
4 | 得力 信纸 | 5 | 25.0 | 得力/deli\3427 | 验收通过 | |
5 | 得力 日记本 | 12 | 210.0 | 得力/deli\22289 | 验收通过 | |
6 | 得力 30200 pvc胶带 | 10 | 500.0 | 得力/deli\30200 | 验收通过 | |
7 | 罗技 G240 鼠标垫/贴/腕垫 | 12 | 828.0 | 罗技/Logitech\G240 | 验收通过 | |
8 | 罗技 K845 键盘 | 12 | 2340.0 | 罗技/Logitech\K845 | 验收通过 | |
9 | 公牛 G07K211Y 电源插座 | 8 | 440.0 | 公牛/BULL\G07K211Y | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |