关于胶水的网上超市合同公告

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伊宁****品店
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历史招中标信息历史招中标信息836条

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一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 11N458****点击查看****点击查看256606

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 6357 胶水 得力/deli6357 60.00 7 420
2 广博 WJD15401 剪刀 广博/GuangboWJD15401 35.00 15 525
3 南孚 7号 普通干电池 南孚/NANFU7号 288.00 3 864
4 DYQT 牛皮纸 DYQT牛皮纸 300.00 2 600
5 晨光 FPYNQ761 卡纸 晨光/M GFPYNQ761 500.00 1 500
6 晨光 AJD97390 胶带/胶纸/胶条 双面胶 晨光/M GAJD97390 60.00 3 180
7 得力 33192 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 得力/deli33192 80.00 10 800
8 得力 A5 60张 经典款 学生用笔记本 得力/deliA5 60张 经典款 200.00 5 1000
9 老板牌 855 笔用墨水/补充液/墨囊 老板牌855 150.00 5 750

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 崔岩

联系电话: 133****点击查看6626

传真:

地址: 伊**弓月大街50号

2、运维公司名称: ****点击查看公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****点击查看-7190

传真: 0571-****点击查看5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****点击查看管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

附件信息:

附件(1)
关于胶水的网上超市合同(11N45825686220256606).pdf
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