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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N458****点击查看****点击查看256606
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 6357 胶水 | 得力/deli6357 | 瓶 | 60.00 | 7 | 420 |
2 | 广博 WJD15401 剪刀 | 广博/GuangboWJD15401 | 把 | 35.00 | 15 | 525 |
3 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 288.00 | 3 | 864 |
4 | DYQT 牛皮纸 | DYQT牛皮纸 | 张 | 300.00 | 2 | 600 |
5 | 晨光 FPYNQ761 卡纸 | 晨光/M GFPYNQ761 | 张 | 500.00 | 1 | 500 |
6 | 晨光 AJD97390 胶带/胶纸/胶条 双面胶 | 晨光/M GAJD97390 | 个 | 60.00 | 3 | 180 |
7 | 得力 33192 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 得力/deli33192 | 个 | 80.00 | 10 | 800 |
8 | 得力 A5 60张 经典款 学生用笔记本 | 得力/deliA5 60张 经典款 | 本 | 200.00 | 5 | 1000 |
9 | 老板牌 855 笔用墨水/补充液/墨囊 | 老板牌855 | 瓶 | 150.00 | 5 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 崔岩
联系电话: 133****点击查看6626
传真:
地址: 伊**弓月大街50号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
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