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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N****点击查看3294H****点击查看11002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 2064 美工刀 | 得力/deli2064 | 把 | 5.00 | 7.6 | 38 |
2 | 得力 9555 垃圾桶 | 得力/deli9555 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
3 | 晨光 A4 80g a4加厚彩纸打印纸粉色深红****点击查看小学生手工制作diy儿童剪纸 【10色混装】80g/100张彩色复印纸 | 晨光/M GA4 80g | 包 | 10.00 | 10.9 | 109 |
4 | 晨光 ADM94519 白色5mm杆10个拉杆夹文件夹 | 晨光/M GADM94519 | 包 | 20.00 | 14 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 沙昱锦
联系电话: 185****点击查看9810
传真:
地址: **省**市**路65号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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