临澧****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2466
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年2月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 3M 钢丝球 | 40 | 40.0 | 3M\3Z | 验收通过 | |
2 | 圆拖把 | 10 | 120.0 | A\WE43 | 验收通过 | |
3 | 花洒 | 20 | 560.0 | A\TY767 | 验收通过 | |
4 | 口杯 | 100 | 500.0 | A\RT55 | 验收通过 | |
5 | 白抹布 | 50 | 250.0 | A\无型号 | 验收通过 | |
6 | 维达 v4333 卷筒纸 | 36 | 540.0 | 维达/Vinda\v4333 | 验收通过 | |
7 | 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 | 60 | 750.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 | 验收通过 | |
8 | 联塑 下水管 | 20 | 100.0 | 联塑/Lesso\下水管 | 验收通过 | |
9 | 白猫 冷水速洁无磷洗衣粉560g 洗衣液/洗衣粉 | 48 | 240.0 | 白猫/WhiteCat\冷水速洁无磷洗衣粉560g | 验收通过 | |
10 | 华朔 面盆软管 | 10 | 150.0 | 华朔\120 | 验收通过 | |
11 | 家兴 高纤拖把 | 5 | 150.0 | 家兴\J1849 | 验收通过 | |
12 | 大力 花洒支架 | 10 | 50.0 | 大力\0382 | 验收通过 | |
13 | 乳胶手套 | 20 | 130.0 | 得力/deli\A994 | 验收通过 | |
14 | 大捆卫生纸 | 3 | 180.0 | 优D/YOUR’D\捆 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |