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订单:SCZG-371****点击查看****点击查看86691,于:2024-12-27 15:28进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**-**省**市**张寨镇****点击查看超**邻
成交金额:2625.00,大写(人民币):贰仟陆佰贰拾伍元整
1 | 胶水 | 得力/deli 12支/盒 办公用品 财务用品7103 胶水 | 得力/deli | 12支/盒 办公用品 财务用品7103 | 15 | ¥28.0000 | ¥420.00 |
2 | 票夹 | 得力/deli 2号长尾夹 票夹 | 得力/deli | 2号长尾夹 | 10 | ¥23.5000 | ¥235.00 |
3 | 卷笔刀 | 得力/deli 削笔器 卷笔刀 | 得力/deli | 削笔器 | 10 | ¥19.0000 | ¥190.00 |
4 | 纸杯 | 国产 一次性 单位:包 纸杯 | 国产 | 一次性 单位:包 | 50 | ¥12.0000 | ¥600.00 |
5 | 胶水 | 得力/deli 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 100 | ¥7.0000 | ¥700.00 |
6 | 剪刀 | 得力/deli 0603 剪刀 | 得力/deli | 0603 | 50 | ¥6.0000 | ¥300.00 |
7 | 干电池 | 南孚/Nanfu 南孚7号电池 干电池 | 南孚/Nanfu | 南孚7号电池 | 50 | ¥3.6000 | ¥180.00 |
联系人:徐敬瑞
联系方式:150****点击查看5919
采购单位:****点击查看
2024年12月30日