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订单:SCZG-370****点击查看****点击查看52516,于:2025-04-01 13:33进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:****点击查看 二、项目名称:办公用品 三、成交信息供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**市钢**-**市****点击查看**社区**路26号
成交金额:4723.00,大写(人民币):肆仟柒佰贰拾叁元整
四、主要标的信息1 | 锤子 | 得力/deli 扫帚 锤子 | 得力/deli | 扫帚 | 60 | ¥35.0000 | ¥2100.00 |
2 | 毛巾 | 三利/SANLI 毛巾 | 三利/SANLI | 235-2 | 25 | ¥16.0000 | ¥400.00 |
3 | 订书钉 | 晨光/M G ABS92616 订书钉 | 晨光/M G | ABS92616 | 20 | ¥15.0000 | ¥300.00 |
4 | 笔记本 | 得力/deli 7901 笔记本 | 得力/deli | 7901 | 50 | ¥10.9000 | ¥545.00 |
5 | 卷尺 | 晨光/M G AHT99103 卷尺 | 晨光/M G | AHT99103 | 2 | ¥9.0000 | ¥18.00 |
6 | 粉笔 | 晨光/M G ACPN0102 粉笔 | 晨光/M G | ACPN0102 | 120 | ¥6.0000 | ¥720.00 |
7 | 笔记本 | 晨光/M G APYJP411 笔记本 | 晨光/M G | APYJP411 | 100 | ¥5.1500 | ¥515.00 |
8 | 肥皂 | 舒肤佳/Safeguard 肥皂 | 舒肤佳/Safeguard | 100 | 25 | ¥5.0000 | ¥125.00 |
联系人:****点击查看
联系方式:134****点击查看5861
采购单位:****点击查看
2025年04月02日