阿克****总汇
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****点击查看关于收纳箱/盒/****点击查看超市采购项目 (项目编号:241****点击查看****点击查看19979889 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于收纳箱/盒/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:241****点击查看****点击查看19979889
项目联系人:陈才
项目联系电话:159****点击查看6788
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652999
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**
采购单位联系人和联系方式:陈才:159****点击查看6788
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看26516
采购单位预算编码:038001
三、成交信息
成交日期:2025年3月19日
总成交金额(元):2127 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区阿克****点击查看医院十一号楼13、14号门面房 | 2127.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 妙洁 保鲜袋 收纳箱/盒/袋 保鲜膜 | 妙洁/magic | 保鲜袋 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
2 | 得力 3164 万用手册 卡片册 名片册 | 得力/deli | 3164 | 35 | 12.0 | 420.0 | |
3 | 晨光 6k 奖状/证书 荣誉证书内芯 | 晨光/M G | 6k | 100 | 1.0 | 100.0 | |
4 | 塑纸灯笼 纸灯笼 | A | 塑纸灯笼 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
5 | 得力 1542语音计算器 电子计算器-计算器 | 得力/deli | 1542语音计算器 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
6 | 辰至尚品 方形抹布 抹布-抹布 | 辰至尚品 | 方形抹布 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
7 | 得力 7103 36g/12支 胶棒-固体胶36g | 得力/deli | 7103 36g/12支 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
8 | 得力 959圆 垃圾桶-垃圾桶 | 得力/deli | 959圆 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
9 | 铼德 CD-RW 光盘-HP可擦光盘 | 铼德/RiTEK | CD-RW | 1 | 250.0 | 250.0 | |
10 | 天卓 TG31883 中性笔-中性笔 | 天卓/TIZO | TG31883 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
11 | 俊达 一次性聚乙烯薄膜手套 防护手套-一次性手套 | 俊达 | 一次性聚乙烯薄膜手套 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
12 | 天姝 簸箕-套扫 | 天姝 | 扫把簸箕套装 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
13 | 好媳妇 旋转拖把-甩干拖把(神拖) | 好媳妇 | 旋转拖把 | 2 | 130.0 | 260.0 | |
14 | 得力 SK103 白板笔 | 得力/deli | SK103 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
15 | 得力 9574 垃圾袋 | 得力/deli | 9574 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
16 | 得力 6817 白板笔 | 得力/deli | 6817 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
17 | 齐心 拉杆夹 | 齐心/Comix | A4-大号 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
18 | 档案盒5.5 | 新阳 | AF-55 | 24 | 8.0 | 192.0 | |
19 | 南孚 5号无汞碱性电池 普通干电池-5号电池 | 南孚/NANFU | 5号无汞碱性电池 | 40 | 2.5 | 100.0 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: