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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M073****点击查看****点击查看00002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 8529 票夹/长尾夹 | 得力/deli8529 | 盒 | 5.00 | 19.8 | 99 |
2 | 三星 Bar plus 64G U盘 | 三星/SamsungBar plus 64G | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
3 | 紫光 DVD+R 光盘 | 紫光/UNISDVD+R | 盒 | 3.00 | 145 | 435 |
4 | 亚信 5043 印油/光敏印油 | 亚信5043 | 瓶 | 5.00 | 16 | 80 |
5 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU7号 | 板 | 5.00 | 12 | 60 |
6 | 得力 33426 票夹/长尾夹/19MM | 得力/deli33426 | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 刘卓臻
联系电话: ****点击查看990****点击查看
传真:
地址: ****点击查看中心1号楼10楼
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市安****点击查看广场路
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