赤峰****公司
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****点击查看****点击查看**电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****点击查看
采购单位:****点击查看
所属区域:**市
预算金额(元):6,267.40
采购人及联系方式:仪修云/138****点击查看7044
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-07-11 10:02
成交金额:6267.40,大写(人民币):陆仟贰佰陆拾柒元肆角。
普通电话机 | 得力/deli, 普通电话机 得力/deli 得力787 有线/座式/黑色, 得力787, 数量:2; | 2 | ¥99.0000 | ¥198.00 | |
档案盒 | 得力/deli, 档案盒 得力/deli 得力5612 橙色/10, 得力5612, 数量:30; | 30 | ¥39.0000 | ¥1170.00 | |
U盘/存储卡 | 闪迪/SanDisk, U盘/存储卡 闪迪/SanDisk CZ73 64GB/USB 3.0/银色, CZ73, 数量:10; | 10 | ¥37.9000 | ¥379.00 | |
档案盒 | 得力/deli, 档案盒 得力/deli 得力5922 橙色/10, 得力5922, 数量:50; | 50 | ¥29.1000 | ¥1455.00 | |
装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 0367 手动, 0367, 数量:10; | 10 | ¥28.9000 | ¥289.00 | |
装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 0012 半自动, 0012, 数量:100; | 100 | ¥10.6700 | ¥1067.00 | |
档案盒 | 得力/deli, 档案盒 得力/deli 5683 蓝色/1, 5683, 数量:30; | 30 | ¥9.1800 | ¥275.40 | |
电池 | 得力/deli, 得力 18500 电池 5号电池, 18500, 数量:10; | 10 | ¥5.5000 | ¥55.00 | |
电池 | 得力/deli, 得力 18504 电池 7号电池, 18504, 数量:10; | 10 | ¥5.5000 | ¥55.00 | |
美工刀 | 得力/deli, 美工刀 得力/deli 得力2003 中号/黄色/塑料, 得力2003, 数量:10; | 10 | ¥3.9000 | ¥39.00 | |
胶棒/固体胶/胶水 | 得力/deli, 胶棒/固体胶/胶水 得力/deli 得力7093 胶棒/1, 得力7093, 数量:150; | 150 | ¥3.5000 | ¥525.00 | |
胶带 | 得力/deli, 胶带 得力/deli 30400 白色, 30400, 数量:20; | 20 | ¥2.0000 | ¥40.00 | |
胶棒/固体胶/胶水 | 得力/deli, 胶棒/固体胶/胶水 得力/deli 得力7092 胶棒/1, 得力7092, 数量:200; | 200 | ¥2.0000 | ¥400.00 | |
装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 0010 手动, 0010, 数量:200; | 200 | ¥1.6000 | ¥320.00 | |
合计 | ¥6267.40 大写(人民币): 陆仟贰佰陆拾柒元肆角 |
采购单位:****点击查看
2025年07月11日