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****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:祁艳
项目联系电话:135****点击查看6655
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652399
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看路707号
采购单位联系人和联系方式:祁艳:135****点击查看6655
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看4346J
采购单位预算编码:045001
三、成交信息
成交日期:2025年7月29日
总成交金额(元):538.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看****点击查看市五公路特变水木融城H9商业楼202号 | 538.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli | 0368 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
2 | 得力 71462 修正液/修正带/修正贴 白 1个 | 得力/deli | 71462 | 5 | 11.0 | 55.0 | |
3 | 得力 8153 修正液/修正带/修正贴 蓝 | 得力/deli | 8153 | 4 | 7.5 | 30.0 | |
4 | 得力 7093 胶棒 固体胶 | 得力/deli | 7093 | 11 | 4.5 | 49.5 | |
5 | 得力 30322 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30322 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
6 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli | 6010 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
7 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M G | ARP41801 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: