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****点击查看****点击查看**电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****点击查看
采购单位:****点击查看
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):38,147.00
采购人及联系方式:额日德木图/134****点击查看4915
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-08-11 15:46
成交金额:38147.00,大写(人民币):叁万捌仟壹佰肆拾柒元整。
档案盒 | 得力/deli, 档案盒 得力/deli 27036 蓝色/10, 27036, 数量:10; | 10 | ¥450.0000 | ¥4500.00 | |
光盘 | 安泊/Number, 光盘 安泊/Number DVD DVD-RW/50/128GB/16, DVD, 数量:216; | 216 | ¥95.0000 | ¥20520.00 | |
置物架 | 晨好/CHENHAO, 晨好/CHENHAO 2422 置物架 , 2422, 数量:10; | 10 | ¥45.0000 | ¥450.00 | |
喷墨/相片纸/卡纸 | 天章/TANGO, 喷墨/相片纸/卡纸 天章/TANGO P3768 100/A4, P3768, 数量:2; | 2 | ¥35.0000 | ¥70.00 | |
文件夹 | 得力/deli, 文件夹 得力/deli 63102 白色, 63102, 数量:40; | 40 | ¥30.0000 | ¥1200.00 | |
书写用笔类用具 | 晨光/M G, 书写用笔类用具 晨光/M G MG2130 0.38-0.4mm/多色/12, MG2130, 数量:20; | 20 | ¥30.0000 | ¥600.00 | |
装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 0371S 手动, 0371S, 数量:70; | 70 | ¥28.0000 | ¥1960.00 | |
文件夹 | 得力/deli, 文件夹 得力/deli PP674 橙色, PP674, 数量:40; | 40 | ¥25.0000 | ¥1000.00 | |
喷墨/相片纸/卡纸 | 得力/deli, 喷墨/相片纸/卡纸 得力/deli ZX006 100/A4, ZX006, 数量:80; | 80 | ¥25.0000 | ¥2000.00 | |
喷墨/相片纸/卡纸 | 优必利/Ubelieve, 喷墨/相片纸/卡纸 优必利/Ubelieve 7218 100/A4, 7218, 数量:2; | 2 | ¥25.0000 | ¥50.00 | |
文件夹 | 得力/deli, 文件夹 得力/deli 5108 蓝色, 5108, 数量:20; | 20 | ¥25.0000 | ¥500.00 | |
文件夹 | 得力/deli, 文件夹 得力/deli 8552 白色, 8552, 数量:70; | 70 | ¥18.0000 | ¥1260.00 | |
文件夹 | 得力/deli, 文件夹 得力/deli 5106 橙色, 5106, 数量:50; | 50 | ¥17.0000 | ¥850.00 | |
整理箱 | 得力/deli, 整理箱 得力/deli PK143 塑料/240/灰色, PK143, 数量:50; | 50 | ¥15.0000 | ¥750.00 | |
文件袋 | 得力/deli, 文件袋 得力/deli P05840 1/多色/A4, P05840, 数量:12; | 12 | ¥13.5000 | ¥162.00 | |
书写用笔类用具 | 得力/deli, 书写用笔类用具 得力/deli S998 0.38-0.4mm/多色/10, S998, 数量:50; | 50 | ¥12.0000 | ¥600.00 | |
剪刀 | 得力/deli, 剪刀 得力/deli NS058 1/多色, NS058, 数量:60; | 60 | ¥9.5000 | ¥570.00 | |
胶棒/固体胶/胶水 | 得力/deli, 胶棒/固体胶/胶水 得力/deli JL707 胶水/1, JL707, 数量:10; | 10 | ¥5.5000 | ¥55.00 | |
档案盒 | 西玛/SIMAA, 档案盒 西玛/SIMAA 5cm 黄色/1, 5cm, 数量:100; | 100 | ¥4.5000 | ¥450.00 | |
单据/凭证 | 得力/deli, 得力/deli p09392 单据/凭证 出入库单, p09392, 数量:200; | 200 | ¥3.0000 | ¥600.00 | |
合计 | ¥38147.00 大写(人民币): 叁万捌仟壹佰肆拾柒元整 |
采购单位:****点击查看
2025年08月11日