伊美区南郡小学JD-20250920025007-78093履约验收公告

伊美区南郡小学JD-20250920025007-78093履约验收公告

发布于 2025-09-23
伊春****商店
联系人联系人15个

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可引荐人脉可引荐人脉529人

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历史招中标信息历史招中标信息1026条

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一、合同编号:JD-202****点击查看****点击查看007-78093
二、合同名称:JD-202****点击查看****点击查看007-78093
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**市伊美区**路16号

联系方式:138****点击查看1589

供应商(乙方):****点击查看

地址:****点击查看社区工联小区1号楼2单元1层西厅

联系方式:158****点击查看8648

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 垃圾袋 30(个) 5.00 150.00
2 胶片 10(个) 25.00 250.00
3 拉杆夹 30(个) 30.00 900.00
4 洁厕灵 5(个) 96.00 480.00
5 档案袋 200(个) 1.00 200.00
6 电池 200(个) 2.50 500.00
7 乳胶手套 25(个) 8.00 200.00
8 拖布 200(个) 12.00 2400.00
9 84消毒液 5(个) 72.00 360.00
10 塑料盆 40(个) 15.00 600.00
11 粉笔 4(个) 120.00 480.00
12 来苏尔 4(个) 60.00 240.00
13 撮子 40(个) 13.00 520.00
14 日记本 80(个) 24.00 1920.00
15 笤帚 200(个) 8.00 1600.00
16 中性笔 40(个) 30.00 1200.00

合同金额: 12000.00元,大写(人民币):壹万贰仟元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 垃圾袋 30(个) 5.00 150.00
2 胶片 10(个) 25.00 250.00
3 拉杆夹 30(个) 30.00 900.00
4 洁厕灵 5(个) 96.00 480.00
5 档案袋 200(个) 1.00 200.00
6 电池 200(个) 2.50 500.00
7 乳胶手套 25(个) 8.00 200.00
8 拖布 200(个) 12.00 2400.00
9 84消毒液 5(个) 72.00 360.00
10 塑料盆 40(个) 15.00 600.00
11 粉笔 4(个) 120.00 480.00
12 来苏尔 4(个) 60.00 240.00
13 撮子 40(个) 13.00 520.00
14 日记本 80(个) 24.00 1920.00
15 笤帚 200(个) 8.00 1600.00
16 中性笔 40(个) 30.00 1200.00

合同金额: 12000.00元,大写(人民币):壹万贰仟元整

八、验收日期:2025年09月23日
九、验收组成员:全莹 孙慧彬 赵和金
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

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2025年09月23日

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