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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1484
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 | 100 | 300.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
2 | 晨光 折纸/手工纸 | 194 | 2910.0 | 晨光/M G\FPYNH684 | 验收通过 | |
3 | 得力 9795 桌面文件柜 | 80 | 8640.0 | 得力/deli\9795 | 验收通过 | |
4 | 得力 7302 胶水 | 100 | 2800.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
5 | 得力 30040 胶带/胶纸/胶条 | 100 | 800.0 | 得力/deli\30040 | 验收通过 | |
6 | 得力 74290 文房四宝 | 100 | 2800.0 | 得力/deli\74290 | 验收通过 | |
7 | 得力 63107 文件夹 | 100 | 400.0 | 得力/deli\63107 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |