霍尔****商行
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****点击查看(霍尔****点击查看办公室)****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看(霍尔****点击查看办公室)****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:梁丽
项目联系电话:0999-****点击查看959
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654004
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看(霍尔****点击查看办公室)
采购单位地址:**市 **路第三联合办公楼
采购单位联系人和联系方式:冯程程:132****点击查看8158
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B****点击查看0748
采购单位预算编码:102002
三、成交信息
成交日期:2025年3月21日
总成交金额(元):3750 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 霍尔果****点击查看商行 | **维吾尔自治区****点击查看****点击查看市神州路13号**跨境数字创新园1-4 | 3750.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 5855 报告夹/拉杆夹中号 | 得力/deli | 5855 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
2 | 齐心 HC-55 档案盒 | 齐心/Comix | HC-55 | 20 | 13.0 | 260.0 | |
3 | 佳帮手扫把簸箕套装 扫把/套扫 | 佳帮手 | 佳帮手扫把簸箕套装 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
4 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli | 0013 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
5 | 晨光 ADM929YG 文件袋 | 晨光/M G | ADM929YG | 20 | 2.0 | 40.0 | |
6 | 得力 83150 光盘 | 得力/deli | 83150 | 5 | 140.0 | 700.0 | |
7 | 公牛 GN-604 电源插座 | 公牛/BULL | GN-604 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
8 | 得力 贴纸/便利贴 | 得力 | 7151 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
9 | 得力 7424 多瑙河复印纸 | 得力/deli | 7424 | 10 | 220.0 | 2200.0 | |
10 | 得力(deli)33131 透明宽胶带 | 得力/deli | 33131 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
11 | 光盘袋 | 啄木鸟/PLOVER | 4655 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: