汨罗****具店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0388
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 凭证登记本 | 5 | 140.0 | A\凭证登记本 | 验收通过 | |
2 | 档案袋 A4 档案袋 | 150 | 298.5 | 其他家\档案袋 A4 | 验收通过 | |
3 | 得力 0368 订书机 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
4 | 得力 现金日记账 | 5 | 110.0 | 得力/deli\3450 | 验收通过 | |
5 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹(32mm) | 4 | 60.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
6 | 晨光 13608 中性笔 | 3 | 108.0 | 晨光/M G\13608 | 验收通过 | |
7 | 得力 5683 档案盒 | 5 | 69.95 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
8 | 泰格风韵 A4 打印/复印纸 | 2 | 56.0 | 泰格风韵\A4 | 验收通过 | |
9 | 金**美 S003A 剪刀 | 2 | 10.0 | 金**美\S003A | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |