涟源****商行
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5588
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 联想 KBRFBU71 键盘 | 1 | 118.0 | 联想/lenovo\KBRFBU71 | 验收通过 | |
2 | 三星 T7 移动硬盘 硬盘 | 1 | 580.0 | 三星/Samsung\T7 | 验收通过 | |
3 | 鸣固 钓鱼帽/草帽 | 19 | 266.0 | 鸣固\CW712719 | 验收通过 | |
4 | 欣沁 雨衣 雨衣 | 20 | 240.0 | 欣沁\雨衣 | 验收通过 | |
5 | 优和 521852 文明用餐提示牌 | 6 | 120.0 | 优和\521852 | 验收通过 | |
6 | 得力 BG197 商务公文包/文件袋 | 10 | 580.0 | 得力/deli\BG197 | 验收通过 | |
7 | 飞达三和 垃圾桶 1830 垃圾桶 | 8 | 128.0 | 飞达三和/VitunHOO\飞达三和 垃圾桶 1830 | 验收通过 | |
8 | 天堂 11013E 伞 | 10 | 580.0 | 天堂/PARADISE\11013E | 验收通过 | |
9 | 星空 信纸 信纸/材料纸 | 20 | 60.0 | 星空\信纸 | 验收通过 | |
10 | 蓝月亮 500g瓶+500g袋装补充液 洗手液 | 20 | 280.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶+500g袋装补充液 | 验收通过 | |
11 | 福爱家 F-6565 水桶 | 10 | 280.0 | 福爱家\F-6565 | 验收通过 | |
12 | 大卫 P20 平板拖把 | 4 | 312.0 | 大卫\P20 | 验收通过 | |
13 | 得力 71156 卷笔刀/削笔器 | 5 | 140.0 | 得力/deli\71156 | 验收通过 | |
14 | 伊始 财务证明用品/科目章 | 2 | 76.0 | 伊始\50*80 | 验收通过 | |
15 | 西玛 6734 档案盒 | 40 | 160.0 | 西玛/simaa\6734 | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |