一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N776****点击查看****点击查看256601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 苏泊尔 KCV20AK10 保温杯 | 苏泊尔/SUPORKCV20AK10 | 个 | 430.00 | 40 | 17200 |
2 | 得力 7650-4 软面抄学生用笔记本 | 得力/deli7650-4 | 本 | 430.00 | 1 | 430 |
3 | 晨光 GP1280A 中性笔 | 晨光/M GGP1280A | 支 | 430.00 | 1 | 430 |
4 | 得力 5840 双层文件包/公文包/拉链袋 手提袋商务会议包风琴包/事务包 | 得力/deli5840 | 个 | 430.00 | 8 | 3440 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 赵春林
联系电话: 180****点击查看9789
传真:
地址: ****点击查看**五路38号小区
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称: **生****点击查看财政局
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-****点击查看632
传真: /
地址: ****点击查看四东路1****点击查看中心
附件信息: