洛浦****超市
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****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:郝增士
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653299
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县**路50号
采购单位联系人和联系方式:郝增士:152****点击查看6887
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看24261
采购单位预算编码:386002
三、成交信息
成交日期:2025年9月20日
总成交金额(元):6108 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区城****点击查看社区**路兰天凯景花苑3-111号 | 6108.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力3846钻刀// 装订机配件钻头 | 得力/deli | 得力3846钻刀// | 2 | 140.0 | 280.0 | |
2 | 得力 KPJ103 单据/收据/凭证封皮 | 得力/deli | KPJ103 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
3 | 得力 3481 单据/收据/凭证包角 | 得力/deli | 3481 | 6 | 4.5 | 27.0 | |
4 | 得力 3470 单据/收据/凭证报销单据粘贴单 | 得力/deli | 3470 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
5 | 得力 3477 单据/收据/凭证差旅费报销单 | 得力/deli | 3477 | 13 | 3.0 | 39.0 | |
6 | 得力 5694 档案盒 | 得力/deli | 5694 | 8 | 62.0 | 496.0 | |
7 | 维诺亚 0.4MM 绳子 | 维诺亚 | 0.4MM | 20 | 38.0 | 760.0 | |
8 | 得力 4223 毛边纸 党旗 | 得力/deli | 4223 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
9 | 得力 3号 毛边纸 涤纶加厚款国旗 | 得力/deli | 3号 | 5 | 29.0 | 145.0 | |
10 | 公牛 GNV-UUN153 多功能插座 | 公牛/BULL | GNV-UUN153 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
11 | 全力 023 毛巾/面巾/方巾 | 全力 | 023 | 15 | 3.0 | 45.0 | |
12 | 得力 9891 印油/印泥/** | 得力/deli | 9891 | 15 | 6.0 | 90.0 | |
13 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli | 9040 | 25 | 25.0 | 625.0 | |
14 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli | 5617 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
15 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli | 7102 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
16 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 8 | 32.0 | 256.0 | |
17 | 齐心 B3652 彩色票夹/长尾夹 | 齐心/Comix | B3652 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
18 | 双丰 240L 垃圾袋 | 双丰 | 240L | 30 | 40.0 | 1200.0 | |
19 | 洁丽雅 JDZYW0415 抹布 | 洁丽雅/grace | JDZYW0415 | 16 | 8.0 | 128.0 | |
20 | 利得 手提垃圾袋50cm*60cm 垃圾袋 | 利得 | 手提垃圾袋50cm*60cm | 2 | 26.0 | 52.0 | |
21 | 啄木鸟 DVD-R 啄木鸟 DVD-R 啄木鸟/TUCANO DVD-R 盘面可打印系列16速 4.7G光盘/刻录光盘 桶装50片 刻录盘 | 啄木鸟/tucano | DVD-R | 100 | 3.0 | 300.0 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: