一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M091****点击查看****点击查看00017
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7108 胶棒 | 得力/deli7108 | 支 | 9.00 | 4 | 36 |
2 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M GARP41801 | 盒 | 1.00 | 40 | 40 |
3 | 晨光 APY4G381 A5PU/PVC笔记本 加厚商务皮面会议本 | 晨光/M GAPY4G381 | 本 | 9.00 | 24 | 216 |
4 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代) | 节 | 18.00 | 4 | 72 |
5 | 齐心 B2798 剪刀 193mm 红 | 齐心/ComixB2798 | 把 | 4.00 | 9 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 吴玉婷
联系电话: ****点击查看910****点击查看
传真:
地址: 东书院街8号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**区**省**市**区江大南路148号北楼314室(第三层)
附件信息: