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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N333****点击查看****点击查看253201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 绿林 剪刀 | 绿林剪刀 | 把 | 2.00 | 25 | 50 |
2 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli0468 | 个 | 1.00 | 28 | 28 |
3 | 用友表单 DR22009 凭证盒 单据/收据/凭证 | 用友表单DR22009 | 个 | 20.00 | 6 | 120 |
4 | 康百 F1155 档案盒 | 康百F1155 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
5 | 朗捷 LG-PZB-20496 PU/PVC笔记本 | 朗捷LG-PZB-20496 | 本 | 4.00 | 25 | 100 |
6 | 得力 5612 档案盒 | 得力/deli5612 | 个 | 8.00 | 6 | 48 |
7 | 西玛 8805 单据/收据/凭证黏贴单 | 西玛/simaa8805 | 本 | 2.00 | 10 | 20 |
8 | 西玛 8809 单据/收据/凭证差旅单 | 西玛/simaa8809 | 本 | 2.00 | 10 | 20 |
9 | 西玛 FM152B-50 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaFM152B-50 | 本 | 2.00 | 20 | 40 |
10 | 金得利拉杆夹(厚) | 金得利/KinaryQ311 | 件 | 10.00 | 17.4 | 174 |
11 | 得力档案袋 | 得力/deli8383 | 件 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 辛福年
联系电话: 136****点击查看8908
传真:
地址: **市前程路3号楼
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: