岳阳****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8502
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 72492 A4夹板 | 15 | 112.5 | 得力/deli\72492 | 验收通过 | |
2 | 云彩手檫纸 | 16 | 2224.0 | A\099 | 验收通过 | |
3 | 得力 7600 便签本/便条纸/N次贴 | 12 | 90.0 | 得力/deli\7600 | 验收通过 | |
4 | 得力 30403 双面胶带 | 10 | 105.0 | 得力/deli\30403 | 验收通过 | |
5 | 茶花 2909 挂钩/粘钩 | 27 | 129.6 | 茶花\2909 | 验收通过 | |
6 | 得力 S101 中性笔 | 12 | 276.0 | 得力/deli\S101 | 验收通过 | |
7 | 得力 S82银色 中性笔 | 3 | 229.8 | 得力/deli\S82银色 | 验收通过 | |
8 | 得力 0014 订书钉 | 40 | 208.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
9 | 得力 3191 记事本 会议记录本 | 5 | 90.0 | 得力/deli\3191 | 验收通过 | |
10 | 榄菊 野菊花电热蚊香液2瓶+1器 蚊香/蚊香液 | 10 | 272.0 | 榄菊/Lanju\野菊花电热蚊香液2瓶+1器 | 验收通过 | |
11 | 得力 7093 胶棒 | 5 | 132.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
12 | 公牛 GN-R322U 电源插座 排插 | 12 | 660.0 | 公牛/BULL\GN-R322U | 验收通过 | |
13 | 得力 6027 剪刀 | 6 | 70.8 | 得力/deli\6027 | 验收通过 | |
14 | 得力 9184 文件座/文件架/文件框 | 4 | 292.0 | 得力/deli\9184 | 验收通过 | |
15 | 得力 0371 省力订书机 | 3 | 73.2 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |