水磨****分店
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****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:袁金环
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650199
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市
采购单位联系人和联系方式:袁金环:177****点击查看8677
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1A20264
采购单位预算编码:043005
三、成交信息
成交日期:2025年9月8日
总成交金额(元):5731.4 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看市**区华凌贸易城A楼4楼前厅电梯右面 | 5731.4 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 三木 SD9511 销毁设备/碎纸机 | 三木/Sunwood | SD9511 | 1 | 1890.0 | 1890.0 | |
2 | 护家 挡板 隔音板 | 护家 | 挡板 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
3 | 得力 3429 文稿纸/草稿纸 | 得力/deli | 3429 | 20 | 1.75 | 35.0 | |
4 | 德卡 537100-003-R099 色带/碳带 | 德卡 | 537100-003-R099 | 1 | 460.0 | 460.0 | |
5 | 公牛 GND-1 转换插头 | 公牛/BULL | GND-1 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
6 | 绿联 80130 刻录机 | 绿联/Ugreen | 80130 | 3 | 230.0 | 690.0 | |
7 | 奔图 DL413 硒鼓 | 奔图/Pantum | DL413 | 2 | 380.0 | 760.0 | |
8 | 奥鹏 AP-2606 家用梯/脚凳 | 奥鹏 | AP-2606 | 1 | 165.0 | 165.0 | |
9 | 洪宝隆 塑料凳子 户外椅子凳子 | 洪宝隆 | 塑料凳子 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
10 | 闪迪 E30 固态硬盘 | 闪迪/Sandisk | E30 | 2 | 495.0 | 990.0 | |
11 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli | 0018 | 50 | 1.45 | 72.5 | |
12 | 得力 9531 夹子/收纳夹子 | 得力/deli | 9531 | 20 | 4.5 | 90.0 | |
13 | 得力 S656 中性笔 | 得力/deli | S656 | 8 | 12.3 | 98.4 | |
14 | 得力 30061 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30061 | 5 | 0.43 | 2.15 | |
15 | 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30205 | 10 | 5.5 | 55.0 | |
16 | 得力 0594 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 0594 | 5 | 0.57 | 2.85 | |
17 | 得力 0744 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 0744 | 5 | 7.2 | 36.0 | |
18 | 电池/电力配件 南孚9V电池 /节 | 南孚/NANFU | 南孚9V电池 | 1 | 9.5 | 9.5 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: