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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M032****点击查看****点击查看00009
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 1.00 | 28 | 28 |
2 | 得力 文件夹配件 | 得力/deli9835 | 个 | 1.00 | 32 | 32 |
3 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 得力/deli9864ES | 件 | 3.00 | 13.9 | 41.7 |
4 | 得力 S935 铅笔 | 得力/deliS935 | 盒 | 1.00 | 8 | 8 |
5 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULL609 | 个 | 3.00 | 68 | 204 |
6 | 晨光 K-39黑 中性笔 | 晨光/M GK-39黑 | 支 | 36.00 | 3 | 108 |
7 | 南孚 5号2粒 充电电池 | 南孚/NANFU5号2粒 | 节 | 30.00 | 3 | 90 |
8 | 浩立信 凭证装订线、装订针 | 浩立信/HLISON6001 | 件 | 10.00 | 4 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 袁思
联系电话: ****点击查看790****点击查看
传真:
地址: **县钤**路226号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**县钤**路(东))
附件信息: