保靖****利店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5140
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年5月6日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光/M G ASSN2245 剪刀 (十二把/件) | 1 | 86.64 | 晨光/M G\ASSN2245 | 验收通过 | |
2 | 得力/deli 7854白板900*600(白)(块) | 1 | 95.06 | 得力/deli\7854 | 验收通过 | |
3 | 晨光/M G ADM94584 文件袋【12个/件】 | 50 | 890.0 | 晨光/M G\ADM94584 | 验收通过 | |
4 | 斯伯丁SPALDINGNBA铂金系列Zi/O表皮材料PU篮球76-015Y | 1 | 291.0 | 斯伯丁/Spalding\76-015Y | 验收通过 | |
5 | 齐心 C-502 普通干电池 | 10 | 50.0 | 齐心/Comix\C-502 | 验收通过 | |
6 | 中佳2022-13年历本 16K 水波皮纹 黑/咖/兰 160张 | 13 | 487.5 | 文骨\2022-13 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |