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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M091****点击查看****点击查看00403
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7317 胶水 | 得力/deli7317 | 瓶 | 10.00 | 6 | 60 |
2 | 太阳 光敏印油50ml 光敏印油 | 太阳光敏印油50ml | 瓶 | 5.00 | 25 | 125 |
3 | 得力 5501A 文件袋 | 得力/deli5501A | 个 | 90.00 | 2 | 180 |
4 | 得力 9864 快干** | 得力/deli9864 | 个 | 5.00 | 15.5 | 77.5 |
5 | 晨光 k35 中性笔\水笔 | 晨光/M Gk35 | 支 | 50.00 | 3 | 150 |
6 | 得力 0010 订书钉 | 得力/deli0010 | 盒 | 10.00 | 1.8 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 詹伟锋
联系电话: ****点击查看935****点击查看
传真:
地址: **省**市**市银城街道铜都大道66号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**市**市**市银城街道**路9号(文苑商住楼A幢)第一层6号商铺
附件信息: