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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4584
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 9556 垃圾桶 | 30 | 240.0 | 得力/deli\9556 | 验收通过 | |
2 | 得力 S01 红色0.7mm中性笔 | 1200 | 3000.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
3 | 得力 S02 黑色0.7mm中性笔 | 1260 | 3150.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
4 | 奥克斯 AK-15N60 电热水壶 | 1 | 78.0 | 奥克斯/AUX\AK-15N60 | 验收通过 | |
5 | 得力 7303 胶水 | 30 | 60.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
6 | 得力 7093 强力固体胶棒 | 30 | 75.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
7 | 得力 LU219纸杯 纸杯 | 2 | 560.0 | 得力/deli\LU219纸杯 | 验收通过 | |
8 | 兰诗 簸箕 | 30 | 270.0 | 兰诗\兰诗DM-802 | 验收通过 | |
9 | 高品乐 A3 70G 复印纸A3 | 1 | 198.0 | 高品乐/GOLDEN COIOR\A3 70G | 验收通过 | |
10 | 高品乐 70克 A4 红包 复印纸 | 10 | 1980.0 | 高品乐/GOLDEN COIOR\70克 A4 红包 | 验收通过 | |
11 | 得力 会议记录本 | 30 | 360.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
12 | 农宝 洒水壶 | 30 | 360.0 | 农宝\2L | 验收通过 | |
13 | 得力 笔记本 | 30 | 360.0 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
14 | 洁丽雅 6947A 竹纤维毛巾 | 30 | 540.0 | 洁丽雅/grace\6947A | 验收通过 | |
15 | 得力 33070 垃圾袋 | 50 | 840.0 | 得力/deli\33070 | 验收通过 | |
16 | 晨光 APY4K380 备课本 | 100 | 1200.0 | 晨光/M G\APY4K380 | 验收通过 | |
17 | 南孚 5号电池8粒 5号电池 | 20 | 238.0 | 南孚/NANFU\5号电池8粒 | 验收通过 | |
18 | 南孚 7号8粒碱性电池 7号电池 | 20 | 238.0 | 南孚/NANFU\7号8粒碱性电池 | 验收通过 | |
19 | 兰诗 拖把配件 | 30 | 330.0 | 兰诗\DM-181 | 验收通过 | |
20 | 千鸿 脸盆 | 30 | 240.0 | 千鸿\QH-01036 | 验收通过 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |