一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N010****点击查看****点击查看254201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102 | 支 | 24.00 | 2 | 48 |
2 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 12.00 | 12 | 144 |
3 | 新时达 XD-Q310 文件夹 拉杆夹 | 新时达/XINSHIDAXD-Q310 | 包 | 20.00 | 8 | 160 |
4 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli8552ES | 盒 | 5.00 | 16 | 80 |
5 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 联想/lenovoDVD+R DL | 盒 | 1.00 | 141 | 141 |
6 | 得力 7949 记事本 会议记录本 | 得力/deli7949 | 本 | 5.00 | 15 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 张春玲
联系电话: 133****点击查看1456
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区****点击查看
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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