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项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:陈云婷
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2025年2月27日
总成交金额(元):9796 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区方庙****点击查看中心A座709 | 9796.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 0231 装订机、订书机配件 | 得力/deli | 0231 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
2 | 公牛 GN402 电源插座 | 公牛/BULL | GN402 | 30 | 45.0 | 1350.0 | |
3 | 西玛 8318 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | 8318 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
4 | 双鹿 7号 普通干电池 | 双鹿 | 7号 | 50 | 1.3 | 65.0 | |
5 | 得力 787 办公电话 | 得力/deli | 787 | 10 | 68.0 | 680.0 | |
6 | 得力 7536 橡皮 | 得力/deli | 7536 | 30 | 0.5 | 15.0 | |
7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 300 | 2.0 | 600.0 | |
8 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 9076 | 400 | 2.0 | 800.0 | |
9 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 300 | 1.5 | 450.0 | |
10 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli | 7102 | 300 | 1.1 | 330.0 | |
11 | 西玛 6504B 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | 6504B | 50 | 23.8 | 1190.0 | |
12 | 西玛 SKPJ101-3 单据/收据/凭证 SKPJ101-3激光A4金额记账凭证打印纸 | 西玛/simaa | SKPJ101-3 | 10 | 138.5 | 1385.0 | |
13 | 图形品牌 32*52cm 垃圾袋 32cm*52cm | 图形品牌 | 32*52cm | 800 | 2.45 | 1960.0 | |
14 | 西玛 3004 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | 3004 | 5 | 19.2 | 96.0 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: