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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M063****点击查看****点击查看00213
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 来客 纸杯 纸杯 2000个/箱 | 来客纸杯 | 箱 | 2.00 | 200 | 400 |
2 | 兴利 901 兴利标签纸 不干胶标签贴纸 自粘性标签贴纸 口取纸 | 兴利901 | 包 | 1.00 | 7 | 7 |
3 | 晨光 T6072 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GT6072 | 只 | 3.00 | 2.5 | 7.5 |
4 | 蓝鸟70g A4复印纸 500张/包 8包/箱 | 蓝鸟70g A4 | 箱 | 2.00 | 160 | 320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 邹慧
联系电话: ****点击查看924****点击查看
传真:
地址: **市**区十里大道1272号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**区**省**市**区**路37号**港客运大楼一层08-09号
附件信息: