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****点击查看关于文具套装/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于文具套装/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:王春燕
项目联系电话:0999-****点击查看281
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市冰河路6****点击查看医院喀尔墩乡分院
采购单位联系人和联系方式:王春燕:152****点击查看5046
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看22692
采购单位预算编码:701022
三、成交信息
成交日期:2025年9月23日
总成交金额(元):392 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看伊犁州**市英阿亚提街113号州百货市场A区9号 | 392.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 记号笔(礼盒) 文具套装/礼盒 | 得力/deli | 记号笔(礼盒) | 10 | 18.0 | 180.0 | |
2 | 得力 27029 报告夹 | 得力/deli | 27029 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
3 | 得力 30400 双面胶带 | 得力/deli | 30400 | 4 | 1.0 | 4.0 | |
4 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
5 | 得力 7535 橡皮 | 得力/deli | 7535 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
6 | 晨光 AJD97391 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD97391 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
7 | 唐帆 地理教学器材**。彩旗 | 唐帆 | ** | 10 | 3.0 | 30.0 | |
8 | 得力9392三联入库单据(黄)87*175mm财务单据(本) | 得力/deli | 9392 | 2 | 1.5 | 3.0 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: