青阳****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0770
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年10月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 匡迪 太空杯 | 312 | 6240.0 | 匡迪\6098 | 验收通过 | |
2 | 得力 7654 记事本 | 1560 | 3120.0 | 得力/deli\7654 | 验收通过 | |
3 | 晨光 AXPQ4208 橡皮 | 312 | 1560.0 | 晨光/M G\AXPQ4208 | 验收通过 | |
4 | 得力 66764 笔袋 | 312 | 6240.0 | 得力/deli\66764 | 验收通过 | |
5 | 晨光 HAFP1328 钢笔 | 312 | 3120.0 | 晨光/M G\HAFP1328 | 验收通过 | |
6 | 得力 73153 商务公文包 | 312 | 9360.0 | 得力/deli\73153 | 验收通过 | |
7 | 晨光 ARL960W7 各类尺/三角板 | 312 | 1560.0 | 晨光/M G\ARL960W7 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |