南昌****公司
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M091****点击查看****点击查看00014
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7302 得力7302学生液体胶水桌面办公用品美工50ml高粘 | 得力/deli7303 | 瓶 | 5.00 | 1.5 | 7.5 |
2 | 罗技 K120 键盘 | 罗技/LogitechK120 | 个 | 1.00 | 59 | 59 |
3 | 天章 241-3 1/3 打印/复印纸 | 天章/TANGO241-3 1/3 | 箱 | 10.00 | 56 | 560 |
4 | 彩虹 5130 驱虫用品 | 彩虹/RAINBOW5130 | 瓶 | 68.00 | 21 | 1428 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 万燕燕
联系电话: ****点击查看791****点击查看
传真:
地址: **省**市建设西路1033号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**区**省**市**区八一大道197号B栋1006
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