新蒲****具店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9155
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月23日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 8463 钢尺 30cm | 1 | 9.68 | 得力/deli\8463 | 验收通过 | |
2 | 得力 DBH-F2612A 碳粉 | 1 | 30.0 | 得力/deli\DBH-F2612A | 验收通过 | |
3 | 彩格 Q7516A 办公 硒鼓 | 1 | 98.0 | 彩格\Q7516A | 验收通过 | |
4 | 得力 9573 黑色 垃圾袋 3卷 | 20 | 250.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
5 | 得力 9860 快干** | 30 | 120.0 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
6 | 得力 5539 报告夹 | 40 | 105.6 | 得力/deli\5539 | 验收通过 | |
7 | 晨光 k35 中性笔 | 36 | 360.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
8 | 得力 27045 档案盒 | 15 | 249.9 | 得力/deli\27045 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |