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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1271
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 5531 抽杆夹文件夹 | 100 | 120.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
2 | 得力 S123 中性笔 | 12 | 86.4 | 得力/deli\S123 | 验收通过 | |
3 | 霞光 A3 10丝 塑封膜 | 1 | 25.0 | 霞光\A3 10丝 | 验收通过 | |
4 | 得力 不干胶标签 | 1 | 20.0 | 得力/deli\21901 | 验收通过 | |
5 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 50 | 50.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
6 | 得力 5534 收纳抽杆夹 | 150 | 150.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
7 | 得力 5534 收纳抽杆夹 | 100 | 170.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
8 | 得力 7302 胶水 | 60 | 150.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
9 | 得力 7102 胶水 | 36 | 72.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
10 | 得力 78981 文件座/文件架/文件框 | 2 | 36.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
11 | 得力 9375 复写纸 | 5 | 50.0 | 得力/deli\9375 | 验收通过 | |
12 | 晨光 APY1DK78 记事本会议记录 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
13 | 得力 5684 档案盒 | 96 | 816.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
14 | 天章 a4 210g封面纸 | 1 | 20.0 | 天章/TANGO\A4 210克 | 验收通过 | |
15 | 得力 5680 档案盒 | 40 | 180.0 | 得力/deli\5680 | 验收通过 | |
16 | 得力 9874 印油 | 12 | 48.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
17 | 得力 8487 票夹/长尾夹19mm | 20 | 160.0 | 得力/deli\8487 | 验收通过 | |
18 | 得力 1511 电子计算器 | 8 | 432.0 | 得力/deli\1511 | 验收通过 | |
19 | 得力 0011 订书钉 | 5 | 60.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
20 | 得力 S507 马克笔 | 14 | 140.0 | 得力/deli\S507 | 验收通过 | |
21 | 得力 S01-A 中性笔 | 12 | 273.6 | 得力/deli\S01-A | 验收通过 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |